目 录
第一部分 中国政协文史馆概况
第二部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府采购支出说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国政协文史馆概况
中国政协文史馆(以下简称“文史馆”)于2011年经中央机构编制委员会办公室批准成立(中央编办复字﹝2011﹞195号),位于西城区太平桥大街23号,是中国人民政治协商会议全国委员会办公厅直属的财政补助型事业单位,人员编制37人。主要职能包括宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果;宣传和展示中国共产党领导的各民主党派、人民团体和社会各界人士团结合作、共商国是的光辉历程和重要成就,展示全国政协委员履行职能的成果;征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品;开展政协理论、政协文化、文史资料学术研究和交流活动,编辑出版文史资料期刊。
文史馆设行政部、馆藏部、研究部、宣传展览部、联络部五个部门。
第二部分 2025年度部门决算报表







文史馆2025年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

文史馆2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

文史馆2025年没有财政拨款“三公”经费收入支出,故本表无数据。
第三部分 2025年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年收入总计2140.82万元,支出总计2140.82万元。与2024年相比,收支总计各减少317.71万元,主要是受环境影响,事业收入场地服务费有所下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2111.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1176.21万元,占55.70%;事业收入895.61万元,占42.41%;其它收入39.85万元,占1.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出1972.21万元。其中:基本支出1154.91万元,占58.56%;项目支出817.31万元,占41.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1205.37万元,财政拨款支出总计1205.37万元。与2024年相比,收支总计各减少280.80万元,主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1175.17万元,占本年支出合计1972.21万元的59.58%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)959.69万元,占81.66%;文化旅游体育与传媒支出(类)122.76万元,占10.45%;住房保障支出(类)92.72万元,占7.89%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算1190.68万元,支出决算1175.17万元,完成年初预算的98.70%,其中:
1.一般公共服务支出(类)
年初预算961万元,支出决算959.68万元,完成年初预算的99.86%。其中:
(1)政协事务(款)事业运行(项)年初预算311.48万元,支出决算308.81万元,完成年初预算的99.14%。
(2)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算649.52万元,支出决算650.87万元,完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)
文物(款)博物馆(项)年初预算123.28万元,支出决算122.76万元,完成年初预算的99.57%。
3.住房保障支出(类)
年初预算91.93万元,支出决算92.72万元,完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中:
(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算70.25万元,支出决算70.25万元,完成年初预算的100%。
(2)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算4.80万元,支出决算4.91万元,完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。
(3)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算16.88万元,支出决算17.57万元,完成年初预算的104.09%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出401.54万元。其中人员经费353.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金;公用经费47.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、设备购置、无形资产。
七、政府采购支出说明
文史馆2025年度政府采购支出总额319.27万元,其中政府采购货物支出9.34万元,政府采购服务支出309.93万元。授予中小企业合同金额312.49万元,其中授予小微企业合同金额2.56万元,合计占政府采购支出总额的97.88%。
八、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,文史馆组织对2025年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中二级项目2个,共涉及资金832.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
文史馆今年在中央部门决算中反映了“文史馆专项业务费”“文史馆大楼运行维护费”两个项目绩效自评结果。
文史馆专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.90分。全年预算数为138.35万元,执行数为122.97万元,完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况:将全国政协主办、我馆承办的《人民政协光辉历程》展览管理好、维护好,各项工作运转良好。学习先进经验,推进图书数字化工作,媒体宣传工作;大力推进专业人才建设面向参观团队的保障工作,如宣传、讲解、研究、提高了工作质量;藏品整理、校对以及藏品利用顺利进行,对史料的研究、编辑、校对等常规工作稳步实施,取得预期成果,充分利用文史馆平台做好各项职责工作,实现了预期目标,今后还将持续努力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
文史馆大楼运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为694.56万元,执行数为694.34万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:对大楼及各项设施进行持续不间断的维修、养护和管理,能够及时处理突发状况,很好的完成了目标。对室外配套设施和附属建筑物、构筑物进行维护,提供室内外保安,绿化美化等服务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、结余分配:指事业单位按会计制度规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指中国政协文史馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指中国政协文史馆大楼运行维护方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指中国政协文史馆文史资料征集、文物保护和公益展出等方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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