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企业内部控制专项审计报告底稿模版
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根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《中华人民共和国企业国有资产法》《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)及其配套指引等法律法规与规范性文件的规定,受广东省XX集团有限公司委托,审计现场会计师事务所于2026年9月20日至10月26日,对广东省XXXX有限公司2025年1月1日至12月31日内部控制设计与运行的有效性实施了专项审计。现将审计情况报告如下:
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广东,7分钟前,