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4M变更单

【申方】
申请主题
变更发起
客户厂内
重要程度
重要次要
申请人
申请日期
审核
批准
【会知部门/单位】
□销售部
□采购部
□生产部
□质量部
□PMC
□工程部
□工艺部
□其它______________
【变更内容】
变更内容
人(外发)
【变更原因】
变更前版本号:
变更后版本号:
【变更相应措施】
预定实施日期
样品评审结果
提供数据及验证报告
□在制品处理
产品状态
材料半成品成品□无在制品
处理方式
□   消耗库存□ 立即导入
□ 其他   :__________________________________________
【评审变更】
□工艺流程卡□图纸□DFMEA□PFMEA□BOM□SOP□SIP
□其它(新增或改制模具/工装治具/设备等)       ____________________________________________________________________________
部门
采购部
工程部
工艺部
生产部
质量部
PMC
生产部
签名
结论

4M 变 更 管 理 清 单

样品制作管控流程

样品试制验证评审表

样品名称     Product
型号/规格 Model图号 Drawing No.
试制日期 Start Date评审工序 Station试制数量Qty.
工艺部签字:      Signed by PE:
BOM与图纸符合性
对比图纸或设计要求的符合性
生产部签字:      Signed by PD:
工装/夹具符合性
设备符合性
对比工艺要求的符合性
质量工程师签字: Signed by QE:
量具/测试设备符合性
产品质量状况
存在问题及解决方案
评审结论 Review Result
试制过程完全无异常,试制完工品符合既定的质量要求,可进行批量生产
试制过程有轻微异常,但已经当场解决并确保后续生产不会再发生,试制完工品符合既定的质量要求,可进行批量生产
试制过程中出现重大缺陷,不能继续下工序生产,或完工后质量不符合既定质量要求,不能进行批量生产
总监签字:

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